×
Regístrese Aquí para solicitar empleo o publicarlo X

Gerente de control interno

Trabajo disponible en: Centro Tular Primera Sección, Tabasco, México
Empresa: Lagersoft
Tiempo completo, Aprendizaje/Prácticas posición
Publicado en 2026-01-03
Especializaciones laborales:
  • Finanzas
  • TI/Tecnología
Descripción del trabajo
Location: Centro Tular Primera Sección

Estamos viviendo una etapa de rápido crecimiento.
Somos una de las startups más éxitos de México, y esto es solo el principio. Buscamos una Gerente de Control Interno con muchas ganas de impactar. Si quieres construir algo grande, este reto es para ti.
Objetivo del puesto
Identificar y gestionar los riesgos clave en todas las operaciones administrativas y financieras, mediante un mapeo exhaustivo de procesos, la generación de una matriz de riesgos, la propuesta de controles adecuados y el rediseño de procesos.
Responsable de la generación de manuales de usuario que refuercen el control interno y de participar en auditorías de procesos estandarizadas.
Principales responsabilidades:
Mapeo y Análisis Exhaustivo de Procesos:
Liderar el mapeo integral de todos los procesos operativos administrativos y financieros (ej. Contabilidad, Tesorería, Pagos, Recursos Humanos, Compras, Gestión de Contratos) a nivel global, comprendiendo los flujos de información y las interdependencias.
Utilizar la Curiosidad para indagar en la ejecución real de los procesos y no solo en la documentación existente.
Identificación de Riesgos y Diseño de Controles:
Basado en el mapeo, identificar y evaluar los riesgos inherentes y residuales de cada proceso, incluyendo riesgos financieros, operativos, de cumplimiento (fiscal, PLD, gubernamentales) y de seguridad de la información.
Generar y mantener actualizada la matriz de riesgos operativos y financieros, priorizando aquellos de mayor impacto y probabilidad.
Proponer y diseñar controles internos adecuados, eficientes y efectivos para mitigar los riesgos identificados, asegurando la Responsabilidad Total en la gestión del riesgo.
Rediseño de Procesos y Orientación a la Automatización:
Recomendar y participar activamente en el rediseño de procesos para su simplificación, estandarización y optimización, siempre con la mira puesta en su potencial de automatización.
Colaborar estrechamente con el Co-COO Financiero y el CIO para definir las especificaciones funcionales que permitan la migración de tareas manuales hacia soluciones automatizadas (RPA, ERP, etc.), aplicando el Pensamiento Simple para lograr la máxima eficiencia.
Aseguramiento del Cumplimiento y Certeza de la Información:
Verificar que los procesos y controles internos garantizan el cumplimiento en tiempo y forma de todas las regulaciones aplicables (fiscales, PLD/AML, gubernamentales, laborales).
Asegurar que la información generada por los procesos administrativos y financieros sea precisa, completa, íntegra y oportuna, proporcionando certeza para la toma de decisiones estratégicas.
Soporte en la Implementación y Documentación:
De la mano con las soluciones de sistemas propuestos por el CIO y los equipos operativos, apoyar en la generación de manuales de usuario y procedimientos operativos estándar (SOPs) que integren los nuevos procesos simplificados, automatizados y los controles internos diseñados.
Asegurar que la documentación sea clara, concisa y se alinee con las políticas de control interno de la compañía.
Auditoría Continua y Monitoreo:
Participar en auditorías de procesos de manera estandarizada, evaluando la efectividad de los controles internos y la adherencia a los procedimientos establecidos.
Realizar seguimiento de las recomendaciones de auditoría y asegurar la implementación de planes de acción correctivos y preventivos.
Identificar nuevas oportunidades de mejora y riesgos emergentes, fomentando la Capacidad de Crecer en la gestión de la gobernanza.
Colaboración y Liderazgo Ético:
Trabajar de manera coordinada y en mutuo soporte con ambos Co-COOs (Financiero y Legal), el CIO y otros líderes departamentales, promoviendo un Liderazgo sin Imposición y una cultura de transparencia.
Actuar como un referente de integridad y ética, fortaleciendo la confianza en los procesos de la compañía.

Requisitos:

Escolaridad:
Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o similar.

Experiencia:

mínimo de 8-10 años de experiencia progresiva en auditoría interna, control interno, consultoría de procesos o gestión de riesgos, con al menos 3-5 años en roles de liderazgo o senior.
Experiencia demostrada en mapeo y rediseño de procesos, diseño de controles internos y gestión de riesgos operativos.
Experiencia en entornos de alto crecimiento, empresas tecnológicas, o en industrias altamente reguladas (iGaming, servicios financieros, banca).
Familiaridad con proyectos de transformación digital y automatización (RPA, ERP).
Experiencia en auditoría de cumplimiento regulatorio (fiscal, PLD/AML) es un plus.
Habilidades
Pensamiento analítico
Visión Holística
Diseño de Procesos
Liderazgo de cambio y Colaboración
Comunicación escrita y verbal
Atención al detalle
Proactividad y resolución de problemas
Integridad y ética
Tenga en cuenta que actualmente no se aceptan solicitudes desde su jurisdicción. Las preferencias de los candidatos son decisión del empleador o del agente reclutador.
Para buscar, ver y solicitar empleos que acepten solicitudes de su ubicación o país, toque aquí para realizar una búsqueda:
 
 
 
Busque más trabajos aquí:
(Ingrese pocas palabras para obtener mejores resultados)
Localización
Increase search radius (miles)

Idioma de la publicación
Categoría de empleo
Nivel educativo
Filtros
Nivel Educativo
Experiencia profesional mínima para el empleo (años)
Publicado en los últimos:
Salario